Российский Правовой Портал

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110 "О внесении изменений в Муниципальную программу "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 367"

Текст документа по состоянию на июль 2016 года
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 367, следующие изменения:
1.1. По тексту постановления и тексту Муниципальной программы слова "Комитет экономического развития" заменить словами "Комитет экономического развития и туризма".
1.2. По тексту постановления и тексту Муниципальной программы слово "КЭР" заменить словом "КЭРТ".
1.3. По тексту постановления и тексту Муниципальной программы слова "Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму" заменить словами "Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству".
1.4. По тексту постановления и тексту Муниципальной программы слово "КППРТ" заменить словом "КТПРП".
1.5. В паспорте Муниципальной программы таблицу "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
Годы
Всего
РБ
МБ
ВИ <**>
2014
(фактические расходы)
38442,0
920,0
36253,0
1269,0
2015
(фактические расходы)
46808,6
6119,4
40689,2
0,0
2016
(план по Программе)
187707,4
14310,0
170442,4
2955,0
(утверждено в бюджете)
110490,4
880,0
109610,4
2017
(план по Программе)
166356,4
12464,0
150996,4
2896,0
2018
(план по Программе)
164802,8
12464,0
148612,8
3726,0
2019
(план по Программе)
166578,2
12464,0
150859,2
3255,0
2020
(план по Программе)
170880,0
12464,0
154922,0
3494,0
".

1.6. Разделы 4, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 соответственно к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций":
1.7.1. В паспорте таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований
тыс. руб.
Годы
Всего
РБ
МБ
2014
(фактические расходы)
2508,0
-
2508,0
2015
(фактические расходы)
3084,1
-
3084,1
2016
(план по Программе)
13513,0
1430,0
12083,0
(утверждено в бюджете)
3254,2
0,0
3254,2
2017
(план по Программе)
12331,0
-
12331,0
2018
(план по Программе)
12650,0
-
12650,0
2019
(план по Программе)
12966,0
-
12966,0
2020
(план по Программе)
13259,0
-
13259,0
".

1.7.2. Разделы 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 4, 5 соответственно к настоящему постановлению.

1.8. В подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ":
1.8.1. Слова "Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ" заменить словами "Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ".
1.8.2. В паспорте таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований
тыс. руб.
Годы
Всего
РБ
МБ
ВИ <**>
2014
(фактические расходы)
7369,0
0,0
6300,0
1069,0
2015
(фактические расходы)
5828,8
0,0
5828,8
1535,0
2016
(план по Программе)
36439,0
12000,0
22801,0
1638,0
(утверждено в бюджете)
6300,0
0,0
6300,0

2017
(план по Программе)
36737,0
12000,0
22989,0
1748,0
2018
(план по Программе)
41151,0
12000,0
23196,0
5955,0
2019
(план по Программе)
37386,0
12000,0
23398,0
1988,0
2020
(план по Программе)
37685,0
12000,0
23587,0
2098,0
".

1.8.3. Разделы 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 6, 7 соответственно к настоящему постановлению.

1.9. В подпрограмме "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ":
1.9.1. В паспорте таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований
тыс. руб.
Годы
Всего
МБ
ВИ
2014
(фактические расходы)
1204,0
1004,0
200,0
2015
(фактические расходы)
1331,7
1331,7
0,0
2016
(план по Программе)
7878,0
6561,0
1317,0
(утверждено в бюджете)
2517,0
1200,0
2017
(план по Программе)
8058,0
6910,0
1148,0
2018
(план по Программе)
9119,0
7262,0
1857,0
2019
(план по Программе)
8870,0
7603,0
1267,0
2020
(план по Программе)
9326,0
7930,0
1396,0
".

1.9.2. Разделы 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 8, 9 соответственно к настоящему постановлению.

1.10. В подпрограмме "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ":
1.10.1. В паспорте таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований
тыс. руб.
Годы
Всего
РБ
МБ
2014
(фактические расходы)
5765,1
-
5765,1
2015
(фактические расходы)
7688,2
464,0
7224,2
2016
(план по Программе)
25074,0
880,0
24194,0
(утверждено в бюджете)
13230,0
880,0
12350,0
2017
(план по Программе)
18397,0
464,0
17933,0
2018
(план по Программе)
18391,0
464,0
17927,0
2019
(план по Программе)
17385,0
464,0
16921,0
2020
(план по Программе)
17379,0
464,0
16915,0
".

1.10.2. Разделы 2, 3, 4, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 10, 11, 12, 13, 14 соответственно к настоящему постановлению.
1.11. В подпрограмме "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ":
1.11.1. В паспорте таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований
тыс. руб.
Годы
Всего
РБ
МБ
2014
(фактические расходы)
16723,3
920,0
15803,3
2015
(фактические расходы)
20040,7
1410,0
18630,7
2016
(план по Программе)
41320,6
-
41320,6
(утверждено в бюджете)
13338,3
-
13338,3
2017
(план по Программе)
18042,5
-
18042,5
2018
(план по Программе)
9338,0
-
9338,0
2019
(план по Программе)
8551,0
-
8551,0
2020
(план по Программе)
8900,0
-
8900,0
".

1.11.2. Разделы 4, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 15, 16, 17 соответственно к настоящему постановлению.

1.12. В подпрограмме "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ":
1.12.1. В паспорте таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований
тыс. руб.
Годы
Всего
МБ
2014
(фактические расходы)
4960,3
4960,3
2015
(фактические расходы)
4589,6
4589,6
2016
(план по Программе)
6556,0
6556,0
(утверждено в бюджете)
3900,0
3900,0
2017
(план по Программе)
6904,0
6904,0
2018
(план по Программе)
7256,0
7256,0
2019
(план по Программе)
7597,0
7597,0
2020
(план по Программе)
7924,0
7924,0
".

1.12.2. Разделы 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 18, 19 соответственно к настоящему постановлению.

И.о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ О.Г.ЕКИМОВСКИЙ

Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ


N
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений (>, <, 0)
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014 <*>
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа "Экономическое и инновационное развитие"

Индекс "Экономическое и инновационное развитие"
100

I - значение индекса Муниципальной программы;
Ii - значение индекса i-той подпрограммы;
Vi - вес индекса i-той подпрограммы;
N - количество индексов
>
1,3
15,50
26,74
39,44
55,64
64,77
76,77
84,06
98,50

Задача N 1: обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций
1
Индекс "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций"
25

I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
N - количество индикаторов
>
0,00
11,37
20,83
33,37
46,33
58,21
68,56
81,91
100,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2
Индекс "Развитие малого и среднего предпринимательства"
25
>
0,00
10,36
23,78
35,41
48,21
61,96
73,65
86,35
100,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"
3
Индекс "Развитие внутреннего и въездного туризма"
15
>
0,44
8,84
11,58
21,12
56,50
48,08
73,13
65,26
90,00

Задача N 4: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ
4
Индекс "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории"
15
>
0,00
38,25
53,73
84,55
88,44
91,33
94,22
97,11
100,00

Задача N 5: обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата
5
Индекс "Развитие градостроительной деятельности"
10
>
12,75
30,00
39,30
36,80
56,92
83,89
88,33
95,00
100,00

Задача N 6: расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ
6
Индекс "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности"
10
>
0,00
0,00
18,57
27,14
45,71
54,29
72,86
81,43
100,00


--------------------------------
<*> Расчет показателей проведен в соответствии с плановыми показателями 2014 года.

Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


N п/п
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия Программы
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участники) <*>
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ"
Задача 1, индекс 1
КЭРТ
2014
2020
Итого
2508,0
3084,2
13513,0
3254,2
12331,0
12650,0
12966,0
13259,0
70311,2
РБ
-
-
1430,0
0,0
-
-
-
-
1430,0
МБ
2508,0
3084,2
12083,0
3254,2
12331,0
12650,0
12966,0
13259,0
68881,2
2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ"
Задача 2, индекс 2
КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ
2014
2020
Итого
7369,0
10074,2
36439,0
6300,0
36737,0
37065,0
37386,0
37685,0
202755,2
РБ
0,0
4245,4
12000,0
0,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
64245,4
МБ
6300,0
5828,8
22801,0
6300,0
22989,0
23196,0
23398,0
23587,0
128099,8
ВИ
1069,0
0,0
1638,0
0,0
1748,0
1869,0
1988,0
2098,0
10410,0
3
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ"
Задача 3, индекс 3
КЭРТ
2014
2020
Итого
1204,0
1331,7
7878,0
1200,0
8058,0
9119,0
8870,0
9326,0
45786,7
МБ
1004,0
1331,7
6561,0
1200,0
6910,0
7262,0
7603,0
7930,0
38601,7
ВИ
200,0
0,0
1317,0
0,0
1148,0
1857,0
1267,0
1396,0
7185,0
4
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ"
Задача 4, индекс 4
КУИЗ
2014
2020
Итого
5765,1
7688,2
25074,0
12930,0
18397,0
18391,0
17385,0
17379,0
110079,3
РБ
-
464,0
880,0
880,0
464,0
464,0
464,0
464,0
3200,0
МБ
5765,1
7224,2
24194,0
12050,0
17933,0
17927,0
16921,0
16915,0
106879,3
5
Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"
Задача 5, индекс 5
КАГЗ
2014
2020
Итого
16723,3
20040,7
23128,5
14714,0
16261,3
9338,0
8551,0
8900,0
102942,8
РБ
920,0
1410,0
-
-
-
-
-
-
2330,0
МБ
15803,3
18630,7
23128,5
14714,0
16261,3
9338,0
8551,0
8900,0
100612,8
6
Подпрограмма "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"
Задача 6, индекс 6
УВЭС
2014
2020
МБ
4960,3
4589,6
6556,0
3900,0
6904,0
7256,0
7597,0
7924,0
45786,9
7
Руководство и управление в сфере установленных функций по экономическому и инновационному развитию г. Улан-Удэ
Задача 7, индекс 7
КЭРТ, КУИЗ, КАГЗ
2016
2020
МБ
-
-
75118,9
68192,2
67668,1
70983,8
73823,2
76407,0
364001,0
Итого:
38529,7
46808,6
187707,4
110490,4
166356,4
164802,8
166578,2
170880,0
941663,1
Республиканский бюджет:
920,0
6119,4
14310,0
880,0
12464,0
12464,0
12464,0
12464,0
71205,4
Местный бюджет:
36340,7
40689,2
170442,4
109610,4
150996,4
148612,8
150859,2
154922,0
852862,7
Прочие источники (внебюджетные источники):
1269,0
0,0
2955,0
0,0
2896,0
3726,0
3255,0
3494,0
17595,0

--------------------------------
<*> Изменения вступают в силу после 25.02.2016.

Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, со исполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Муниципальная программа
Экономическое и инновационное развитие
КЭРТ
7500000
по соответ. разделам
по соответ. ГРБС
111, 122, 242, 244, 622, 630, 810, 851, 852
35544,8
54904,8
170785,4
-
163318,4
149003,8
151269,2
155349,0
75
-
-
92122,6
Подпрограмма
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ
КЭРТ
7510000
0113, 0505, 0709
017, 030, 034, 078
244, 630
2508,0
3084,2
12083,0
3254,2
12331,0
12650,0
12966,0
13259,0
751
-
-
-
Подпрограмма
Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ
КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ
7520000
0113
078, 010, 017
244, 810
6300,0
5828,8
22801,0
6300,0
22989,0
23196,0
23398,0
23587,0
752
-
-
-
Подпрограмма
Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ
КЭРТ
7530000
0412
017
122, 244, 242
1004,0
1331,7
6551,0
1200,0
6910,0
7262,0
7603,0
7930,0
753
-
-
-
Подпрограмма
Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ
КУИЗ
7550000
0113, 0412
019
122, 242, 244, 852
4969,2
7224,2
24194,0
9276,2
29883,0
17927,0
16921,0
16915,0
755
-
-
-
Подпрограмма
Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ
КАГЗ
7560000
0113, 0412
069
111, 122, 242, 244, 851, 852
15803,3
32846,3
23481,5
-
16633,3
9729,0
8961,0
9327,0
756
-
-
-
Подпрограмма
Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ
УВЭС
7540000
по соответ. разделам
по соответ. ГРБС
112, 122, 242, 244, 622
4960,3
4589,6
6556,0
3900,0
6904,0
7256,0
7597,0
7924,0
754
-
-
-
Основное мероприятие Муниципальной программы
Руководство и управление в сфере установленных функций по экономическому и инновационному развитию г. Улан-Удэ
КЭРТ
7500003
0113
017
121, 122, 129, 242, 244
-
-
24734,6
18579,7
25996,1
27269,9
28360,7
29353,3
КППРТ
7500003
078
-
-
10734,4
10734,4
-
-
-
-
КУИЗ
7500003
019
-
-
26877,6
26405,1
28248,4
29632,5
30817,8
31896,5
КАГЗ
7500003
069
-
-
12772,3
12473,0
13423,7
14081,4
14644,7
15157,3

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Муниципальная программа
Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020
Всего по Программе:
39736,9
46808,5
188060,4
43408,2
166728,4
165193,8
166988,2
171307,0
Республиканский бюджет
920,0
6119,4
14310,0
880,0
12464,0
12464,0
12464,0
12464,0
Местный бюджет
37547,9
40689,1
170795,4
42528,2
151368,4
149003,8
151269,2
155349,0
Прочие источники (внебюджетные)
1269,0
0,0
2955,0
0,0
2896,0
3726,0
3255,0
3494,0
В том числе: НИОКР
Местный бюджет
0,0
0,0
6000,0
0,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
Прочие нужды
Республиканский бюджет
920,0
6119,4
14310,0
880,0
12464,0
12464,0
12464,0
12464,0
Местный бюджет
37547,9
40689,1
164795,4
42528,2
145368,4
143003,8
145269,2
149349,0
Прочие источники (внебюджетные)
1269,0
0,0
2955,0
0,0
2896,0
3726,0
3255,0
3494,0

Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N п/п
Наименование основных мероприятий
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы по созданию благоприятной для инвестиций и инноваций институциональной среды
Задача 1, индикатор 1, 2, 4
КЭРТ
2014
2020
МБ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ
Задача 2, индикатор 1, 2, 3, 4
КЭРТ
2014
2020
МБ
2368,0
2984,2
10769,0
2984,2
11021,0
11273,0
11525,0
11756,0
61696,2
3
Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ
Задача 2, индикатор 3
КЭРТ, КГХ, КТПРП, КО
2014
2020
Итого
140,0
99,9
2744,0
270,0
1310,0
1377,0
1441,0
1503,0
8614,9
РБ
-
-
1430,0
0,0
-
-
-
-
1430,0
МБ
140,0
99,9
1314,0
270,0
1310,0
1377,0
1441,0
1503,0
7184,9
Итого:
2508,0
3084,1
13513,0
3254,2
12331,0
12650,0
12966,0
13259,0
70311,1
Республиканский бюджет
-
-
1430,0
0,0
-
-
-
-
1430,0
Местный бюджет:
2508,0
3084,1
12083,0
3254,2
12331,0
12650,0
12966,0
13259,0
68881,1

Приложение N 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ
КЭРТ, КГХ, КТПРП, КО
7510000
0113, 0505, 0709
017, 030, 034, 078
244, 630
2508,0
3084,1
12083,0
-
12331,0
12650,0
12966,0
13259,0
751
-
-
3254,2
Комплекс мероприятий 1
Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы по созданию благоприятной для инвестиций и инноваций институциональной среды
КЭРТ
7510100
0113
017
244
-
-
-
-
-
-
-
-
75150
Комплекс мероприятий 2
Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ
КЭРТ
7510200
0113
017
244, 630
2368,0
2984,2
10769,0
-
11021,0
11273,0
11525,0
11756,0
75151
-
-
2984,2
Комплекс мероприятий 3
Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ
КЭРТ, КГХ, КТПРП, КО
7510300
0113, 0505, 0709
017, 030, 034, 078
244
140,0
99,9
1314,0
-
1310,0
1377,0
1441,0
1503,0
75152
-
-
270,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ
Всего по подпрограмме
2508,0
3084,1
13513,0
3254,2
12331,0
12650,0
12966,0
13259,0
Республиканский бюджет
-
-
1430,0
0,0
-
-
-
-
Местный бюджет
2508,0
3084,1
12083,0
3254,2
12331,0
12650,0
12966,0
13259,0
В том числе: НИОКР
Местный бюджет
0,0
0,0
6000,0
0,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
Прочие нужды
Республиканский бюджет
-
-
1430,0
0,0
-
-
-
-
Местный бюджет
2508,0
3084,1
6083,0
3254,2
6331,0
6650,0
6966,0
7259,0

Приложение N 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N п/п
Наименование основных мероприятий
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
Задача N 1, индикатор
КТПРП, аппарат Администрации, КЭРТ
2014
2020
Итого
7369,0
10074,2
36439,0
6300,0
36737,0
37065,0
37386,0
37685,0
202755,2
РБ
0,0
4245,4
12000,0
0,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
64245,4
МБ
6300,0
5828,8
22801,0
6300,0
22989,0
23196,0
23398,0
23587,0
128099,8
ВИ
1069,0
0,0
1638,0
0,0
1748,0
1869,0
1988,0
2098,0
10410,0
2
Оказание имущественной поддержки СМиСП, разработка НПА в части предоставления льгот по арендным платежам СМиСП, входящих в реестр получателей поддержки
Задача N 2, индикатор 1, 3
КУИЗ
2014
2020
МБ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по защите прав и интересов предпринимателей, включая защиту от недобросовестной конкуренции и от ограничения доступа к рынку
Задача N 1, индикатор 1
КТПРП
2015
2020
МБ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
7369,0
10074,2
36439,0
6300,0
36737,0
37065,0
37386,0
37685,0
202755,2
Республиканский бюджет
0,0
4245,4
12000,0
0,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
64245,4
Местный бюджет
6300,0
5828,8
22801,0
6300,0
22989,0
23196,0
23398,0
23587,0
128099,8
Внебюджетные источники
1069,0
0,0
1638,0
0,0
1748,0
1869,0
1988,0
2098,0
10410,0

Приложение N 7 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ
КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ
7520000
0113
078, 010
244, 810
6300,0
5828,8
22801,0
-
22989,0
23196,0
23398,0
23587,0
752
-
-
6300,0
Комплекс мероприятий 1
Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ
7520100
0113
078
810
5000,0
5000,0
22801,0
-
22989,0
23196,0
23398,0
23587,0
7520200
078
244
540,0
304,0
-
7520300
078, 010
244
760,0
524,8
-
75253
078, 011
244, 810
-
-
6300,0
Комплекс мероприятий 2
Оказание имущественной поддержки СМиСП, разработка НПА в части предоставления льгот по арендным платежам СМиСП, входящих в реестр получателей поддержки
КУИЗ
752
0113
019
244
-
-
-
-
-
-
-
-
Комплекс мероприятий 3
Мероприятия по защите прав и интересов предпринимателей, включая защиту от недобросовестной конкуренции и от ограничения доступа к рынку
КТПРП
752
0113
078
244
-
-
-
-
-
-
-
-

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ
Всего по Программе (подпрограмме):
7369,0
10074,2
36439,0
6300,0
36737,0
37065,0
37386,0
37685,0
Республиканский бюджет
0,0
4245,4
12000,0
0,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
Местный бюджет
6300,0
5828,8
22801,0
6300,0
22989,0
23196,0
23398,0
23587,0
Прочие источники (внебюджетные)
1069,0
0,0
1638,0
0,0
1748,0
1869,0
1988,0
2098,0
В том числе: прочие нужды
Республиканский бюджет
0,0
4245,4
12000,0
0,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
Местный бюджет
6300,0
5828,8
22801,0
6300,0
22989,0
23196,0
23398,0
23587,0
Прочие источники
1069,0
0,0
1638,0
0,0
1748,0
1869,0
1988,0
2098,0

Приложение N 8 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N п/п
Наименование основных мероприятий
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристских маршрутов
Задача 1, индикатор 1, 2
КЭРТ
2014
2020
Итого
339,6
268,5
1411,0
100,0
1485,0
1561,0
1635,0
1705,0
8405,1
МБ
339,6
268,5
1411,0
100,0
1485,0
1561,0
1635,0
1705,0
8405,1
ВИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Комплекс мероприятий, направленных на продвижение г. Улан-Удэ и повышение качества туристских услуг
Задача 2, 3, индикатор 3, 4, 5
КЭРТ
2014
2020
Итого
864,4
1063,2
6377,0
1100,0
6573,0
7558,0
7235,0
7621,0
37291,6
МБ
664,4
1063,2
5140,0
1100,0
5425,0
5701,0
5968,0
6225,0
30186,6
ВИ
200,0
0,0
1237,0
0,0
1148,0
1857,0
1267,0
1396,0
7105,0
Итого:
1204,0
1331,7
7878,0
1200,0
8058,0
9119,0
8870,0
9326,0
45786,7
Местный бюджет:
1004,0
1331,7
6561,0
1200,0
6910,0
7262,0
7603,0
7930,0
38601,7
Прочие источники (указываются виды источников):
200,0
0,0
1317,0
0,0
1148,0
1857,0
1267,0
1396,0
7185,0

Приложение N 9 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, со исполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ
КЭРТ
7530000
0412
078
122, 244, 242
1004,0
1331,7
6551,0

6910,0
7262,0
7603,0
7930,0
753
-
-
1200,0
Комплекс мероприятий 1
Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристских маршрутов
КЭРТ
7530100
0412
078
244, 242
339,6
268,5
1411,0
-
1485,0
1561,0
1635,0
1705,0
75374
-
-
100,0
Комплекс мероприятий 2
Комплекс мероприятий, направленных на продвижение г. Улан-Удэ и повышение качества туристских услуг
КЭРТ
7530200
0412
078
244
50,0
150,0
5140,0
-
5425,0
5701,0
5968,0
6225,0
7530300
0412
078
244
30,0
160,0
-
7530400
0412
078
122, 244
532,4
523,0
-
7530500
0412
078
244, 242
52,0
230,2
-
75354
0412
078
244, 242
-
-
1100,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ
Всего по подпрограмме:
1204,0
1331,7
7878,0
2310,0
8058,0
9119,0
8870,0
9326,0
Местный бюджет
1004,0
1331,7
6561,0
2310,0
6910,0
7262,0
7603,0
7930,0
Прочие источники (внебюджетные)
200,0
0,0
1317,0
0,0
1148,0
1857,0
1267,0
1396,0
В том числе: прочие нужды
Местный бюджет
1004,0
1331,7
6561,0
2310,0
6910,0
7262,0
7603,0
7930,0
Прочие источники (внебюджетные)
200,0
0,0
1317,0
0,0
1148,0
1857,0
1267,0
1396,0

Приложение N 10 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ


Цель подпрограммы - повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию имущественных и земельных отношений в городском округе "Город Улан-Удэ":
1. Совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.
2. Совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам.
3. Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города и муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества).
4. Увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Приложение N 11 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


N п/п
Задачи
Решаемые проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Сроки реализации
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участники)
Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ
1
Совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан
Снижение недоимки по налоговым и неналоговым платежам, пополнение доходной части бюджета за счет переоформления прав пользования земельными участками с аренды на право собственности, высокая доля невыясненных платежей
Сокращение числа невыясненных платежей до 5 ежемесячно
На весь период
Повышение доходности от использования земельных участков
КУИиЗ, КФ, КЭР
2
Совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам
Недостаточный уровень обмена документами в электронном виде, необходимыми при принятии решений о предоставлении земельных участков
Обмен 100% документов в электронном виде
На весь период
Формирование благоприятной среды проживания жителей города, улучшение инвестиционного климата. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности
КУИиЗ, КАГиЗ, ПУ
3
Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города и управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества)
Неполноценная база данных о землепользователях, низкий уровень обмена с Росреестром, налоговыми органами.
Неполноценная база данных о пользователях
Занесение 100% данных по всем принятым решениям о предоставлении земельных участков в пользование и о предоставлении имущества в пользование, увеличение доли зарегистрированных прав муниципальной собственности до 100%
На весь период
Повышение доходности от использования земельных участков. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости
КУИиЗ, КАГиЗ
4
Увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Пополнение бюджета городского округа
203,1 млн. руб. в 2014 г. и далее по годам: 187,7; 180; 170; 160; 150; 140 млн. руб. с учетом приватизации имущества, переоформления прав на земельные участки, передачи имущества для осуществления деятельности муниципальных учреждений
На весь период
Повышение доходности от использования имущества и земель г. Улан-Удэ
КУИиЗ, УМД

Приложение N 12 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ


N
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений (>, <, 0)
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014 <*>
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общие показатели Программы
Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ

Индекс "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории"
100

Iп - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индикатора i-того индикатора;
N - количество индикаторов

0,00
38,25
53,73
84,55
88,44
91,33
94,22
97,11
100,00

Задача 2: совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам.
Задача 3: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города и муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества)
1
Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности, %
5
Д = К / К1 x 100%,

где К - кол-во объектов, на которые зарегистрировано право мун. собственности, К1 - общее кол-во объектов, учтенных в реестре мун. собственности
>
98,00
99,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,0

индекс по индикатору "Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности"


0,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2
Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков, %
5
Д = К / К1 x 100%,

где К - кол-во земельных участков, на которые зарегистрировано право мун. собственности, К1 - общее кол-во земельных участков, занимаемых объектами мун. собственности
>
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
42,9

индекс по индикатору "Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков"


0
0,25
0,33
0,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3
Количество предоставленных земельных участков и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, ед.
20
При расчете данного показателя учитываются сведения КУИЗ
<
608,00
320,00
320,00
320,00
320,00
320,00
320,00
320,00
320,00
0,0

индекс по индикатору "Количество предоставленных земельных участков и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков"


0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Задача 1: совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.
Задача 3: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города и муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества).
Задача 6: увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
4
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. руб.
70
По материалам статистической отчетности
<
532,95
382,3
255,6
187,7
180
170
160
150
140
173,1

индекс по индикатору "Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности)"


0,00
0,38
0,52
0,80
0,83
0,88
0,92
0,96
1,00


--------------------------------
<*> Расчет показателей проведен в соответствии с плановыми показателями 2014 года.

Приложение N 13 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N п/п
Наименование основных мероприятий
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью
Задача 1, 2, 3, 4, индикатор 1, 2, 3, 4
КУИЗ
2014
2020
Всего
3762,0
6928,3
17125,2
10156,2
11397,0
11391,0
10385,0
10379,0
71367,5
РБ
-
464,0
880,0
880,0
464,0
464,0
464,0
464,0
3200,0
МБ
3762,0
6464,3
16245,2
9276,2
10933,0
10927,0
9921,0
9915,0
68167,5
2
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества
Задача 4, индикатор 2
КУИЗ
2014
2020
МБ
2003,1
759,9
7948,8
2773,8
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
38711,8
Итого:
5765,1
7688,2
25074,0
12930,0
18397,0
18391,0
17385,0
17379,0
110079,3
Республиканский бюджет
-
464,0
880,0
880,0
464,0
464,0
464,0
464,0
3200,0
Местный бюджет:
5765,1
7224,2
24194,0
12050,0
17933,0
17927,0
16921,0
16915,0
106879,3

Приложение N 14 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, со исполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ
КУИЗ
7550000
0113, 0412
019
122, 244, 852
4969,2
7224,2
24194,0
-
29883,0
17927,0
16921,0
16915,0
755
-
-
9276,2
Комплекс мероприятий 1
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью
КУИЗ
7550100
0113, 0412
019
122, 244, 852
3762,0
5814,3
16245,2
-
10933,0
10927,0
9921,0
9915,0
7550300
1207,2
650,0
75556
-
-
9276,2
Комплекс мероприятий 2
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества
КУИЗ
7550200
0113
019
244
2003,1
759,9
7948,8
-
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
75557
-
-
2773,8

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ
Всего по подпрограмме:
6972,3
7688,2
25074,0
12930,0
18397,0
18391,0
17385,0
17379,0
Республиканский бюджет
-
464,0
880,0
880,0
464,0
464,0
464,0
464,0
Местный бюджет
6972,3
7224,2
24194,0
12050,0
17933,0
17927,0
16921,0
16915,0
В том числе: прочие нужды
Республиканский бюджет
-
464,0
880,0
880,0
464,0
464,0
464,0
464,0
Местный бюджет
6972,3
7224,2
24194,0
12050,0
17933,0
17927,0
16921,0
16915,0

Приложение N 15 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ


N
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений (>, <, 0)
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014 <*>
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общие показатели Программы
Цель: обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата

Индекс "Развитие градостроительной деятельности"
100

Iп - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индикатора i-того индикатора;
N - количество индикаторов

12,75
30,00
39,30
36,80
56,92
83,89
88,33
95,00
100,00

Задача N 1: создание условий для устойчивого развития территорий города.
Задача N 3: создание комфортной среды проживания для жителей города
1
Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке, %
40
Д = Кол-во разработанных проектов планировки / общий объем проектов к разработке x 100
>
13,00
32,00
44,00
53,00
68,75
100,00
100,00
100,00
100,00
212,5

индекс по индикатору "Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке"


0,00
0,00
0,18
0,31
0,54
1,00
1,00
1,00
1,00

Задача N 4: систематизирование мест размещения рекламных конструкций
2
Доход от санкционированной рекламы, млн. руб.
30
При расчете данного показателя учитываются сведения КАГиЗ
>
14,00
14,00
14,70
13,60
16,10
16,90
17,70
18,50
19,40
38,6

индекс по индикатору "Доход от санкционированной рекламы"


0
0,00
0,13
0,00
0,36
0,54
0,69
0,83
1,00

Задача N 5: внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
3
Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству поступивших за год, %
20
Д = кол-во объектов, отраженных в ИСОГД / общее кол-во объектов, поступивших за год
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,0

индекс по индикатору "Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству поступивших за год"


1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4
Срок предоставления сведений из ИСОГД, дней
10
Регламент
<
14
14
14
10
10
7
7
5
5
180,0

индекс по индикатору "Срок предоставления сведений из ИСОГД"


0
0,00
0,00
0,44
0,44
0,78
0,78
1,00
1,00


--------------------------------
<*> Расчет показателей проведен в соответствии с плановыми показателями 2014 года.

Приложение N 16 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N п/п
Наименование основных мероприятий
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
12
13
14
15
16
1
Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития территорий города
Задача 1, индикатор 1, 3
КАГЗ
2014
2020
Всего
3109,0
5452,9
9740,6
8275,7
3958,8
0,0
0,0
0,0
22261,3
РБ
-
1410,0
-
-
-
-
-
-
1410,0
МБ
3109,0
4042,9
9740,6
8275,7
3958,8
-
-
-
20851,3
2
Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков"
Задача 2, индикатор 2
КАГЗ
2014
2020
Всего
8071,1
3274,3
-
-
-
-
-
-
11345,4
РБ
920,0
0,0
-
-
-
-
-
-
920,0
МБ
7151,1
3274,3
-
-
-
-
-
-
10425,4
3
Комплекс мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города
Задача 3, 4, индикатор 4
КАГЗ
2014
2020
МБ
3307,7
4651,0
5051,0
3600,0
5297,0
6701,0
5790,0
6021,0
36818,7
4
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной деятельности
Задача 5, индикатор 5, 6
КАГЗ
2014
2020
МБ
2235,5
6662,5
8689,9
2838,3
7377,5
3028,0
3171,0
3306,0
34470,4
Итого:
16723,3
20040,7
23128,5
14714,0
16261,3
9338,0
8551,0
8900,0
102942,8
Республиканский бюджет:
920,0
1410,0
-
-
-
-
-
-
2330,0
Местный бюджет:
15803,3
18630,7
23128,5
14714,0
16261,3
9338,0
8551,0
8900,0
100612,8

Приложение N 17 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, со исполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ
КАГЗ
7560000
0113, 0412
069
111, 122, 242, 244, 851, 852
15803,3
18630,7
23481,5
-
16633,3
9729,0
8961,0
9327,0
756
-
-
14714,0
Комплекс мероприятий 1
Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития территорий города
КАГЗ
7560100
0412
069
244
3109,0
4042,9
9740,6
-
3958,8
-
-
-
75659
-
-
8275,7
Комплекс мероприятий 2
Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков"
КАГЗ
7560200
0412
069
244
7151,1
3274,3
-
-
-
-
-
-
Комплекс мероприятий 3
Комплекс мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города
КАГЗ
7560300
0412
069
244
220,0
1394,2
5051,0
-
5297,0
6701,0
5790,0
6021,0
7560400
0412
069
244
3000,0
3245,6
-
7560600
0412
069
244
0,0
0,0
-
7560700
0412
069
122, 244
87,7
11,2
-
75660
0412
069
122, 244
-
-
3600,0
Комплекс мероприятий 4
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной деятельности
КАГЗ
7560500
0113, 0412
069
111, 242, 244, 851, 852
2235,5
6662,5
8689,9
-
7377,5
3028,0
3171,0
3306,0
75662
-
-
2838,3

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
"Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"
Всего по подпрограмме
16723,3
20040,7
23481,5
14714,0
16633,3
9729,0
8961,0
9327,0
Республиканский бюджет:
920,0
1410,0
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
15803,3
18630,7
23481,5
14714,0
16633,3
9729,0
8961,0
9327,0
В том числе: прочие нужды
Республиканский бюджет
920,0
1410,0
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
15803,3
18630,7
23481,5
14714,0
16633,3
9729,0
8961,0
9327,0

Приложение N 18 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N п/п
Наименование основных мероприятий
Ожидаемый социально-экономический эффект
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
12
13
14
15
16
1
Комплекс мероприятий, направленных на развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ
Задача 1, индикатор 1
Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ
2014
2020
МБ
4892,1
4052,4
5484,0
2982,0
5775,0
6070,0
6355,0
6628,0
39256,5
2
Комплекс мероприятий, направленных на расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства
Задача 2, индикатор 2
Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ
2014
2020
МБ
68,2
537,2
1072,0
918,0
1129,0
1186,0
1242,0
1296,0
6530,4
Итого
4960,3
4589,6
6556,0
3900,0
6904,0
7256,0
7597,0
7924,0
45786,9
Местный бюджет
4960,3
4589,6
6556,0
3900,0
6904,0
7256,0
7597,0
7924,0
45786,9

Приложение N 19 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 N 110

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, со исполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ
УВЭС
7540000
по соответ. разделам
по соответ. ГРБС
112, 122, 242, 244, 622
4960,3
4589,6
6556,0
3900,0
6904,0
7256,0
7597,0
7924,0
754
-
-
-
Комплекс мероприятий 1
Комплекс мероприятий "Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ"
УВЭС
7540100, 7547216
по соответ. разделам
по соответ. ГРБС
112, 122, 242, 244, 622
4892,1
4052,4
5484,0
2982,0
5775,0
6070,0
6355,0
6628,0
75455
-
-
-
Комплекс мероприятий 2
Комплекс мероприятий "Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства"
УВЭС
7540200
по соответ. разделам
по соответ. ГРБС
244
68,2
537,2
1072,0
918,0
1129,0
1186,0
1242,0
1296,0
75475
-
-
-

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
утверждено в бюджете города
утверждено в бюджете города
план по Программе
в т.ч. утверждено в бюджете города
план по Программе
план по Программе
план по Программе
план по Программе
Подпрограмма
Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ
Всего по подпрограмме
4960,3
4589,6
6556,0
3900,0
6904,0
7256,0
7597,0
7924,0
Местный бюджет
4960,3
4589,6
6556,0
3900,0
6904,0
7256,0
7597,0
7924,0
В том числе: прочие нужды
Местный бюджет
4960,3
4589,6
6556,0
3900,0
6904,0
7256,0
7597,0
7924,0


© 2016-2017 iPRAVO.info
Сайт находится под управлением компании «Юристы 365»
Все права защищены.
Обратная связь